1. ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Assurance and Consulting Services)
1.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน
1.2 ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในกระบวนการต่างๆ
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ การบริหารทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการควบคุมที่ดี
1.3 สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 ตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผลของการดำเนินงาน
รวมทั้งด้าน IT และความปลอดภัย IT
1.5 ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
1.6 เขียนประเด็นข้อตรวจพบที่ระบุสาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในเชิงแก้ไข และป้องกันแก่ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
1.7 ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
2. งานสนับสนุน
2.1 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ :
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชี การเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ และ/หรือการบริหารงานภาครัฐ
2. มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control)
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Excel, Word, PowerPoint และอาจรวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Tableau, Power BI, Python
4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การรวบรวมและประเมินหลักฐาน การวินิจฉัยปัญหา และการเสนอแนะแนวทางแก้ไข
5. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และการนำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบวาจา และลายลักษณ์อักษร